Отчет об исполнении бюджета 2025 год

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЗА 2025 ГОД

 

Всего 2274-дворов,  проживает 10 425 человек, в том числе:

село Буденовка — 1002 двора, 3 983 жителя
село Кенеш — 603 двора, 3 289 жителей
село Курманалиев — 201 двор, 801 житель
село Бирдик — 432 двора, 2 159 жителей
село Хунчи — 36 дворов, 193 жителя

 

                                     В АЙЫЛНОМ АЙМАКЕ

3 школы
1 детский сад
1 группа семейных врачей
3 ФАПа, 3 библиотеки
1 дом культуры
4 водонапорные башни
3 детские игровые площадки
1 дом бытового обслуживания

 

В АДРЕС АЙЫЛ ОКМОТУ КОЧКОРБАЕВА ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

ПОСТУПИЛО 382 ОБРАЩЕНИЙ

Земельные и вопросы землепользования — 326
Вопросы материальной помощи — 29
Прочие — 27
Всего 157 обращений были рассмотрены своевременно, заявители получили удовлетворительную информацию в письменном виде, после чего обращения были сняты с контроля.
Жителям было выдано:
вручную — 105 информационных листовок;
через программу «Цифровой район» — 162 информационные листовки.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ ЗА 2025 ГОД

План – 34 715,3 т. с из них спецсчет 2 310,0 т.с
Выравнивающий грант – 3139,8 т. с
По состоянию на 1 января 2025 года оставшиеся средства на 2025 год составили 6 593,0 т. с
Фактически поступило - 31 207,1 т. с
Исполнение плана на 2025- 103,3 %

 

ОБЩАЯ СУММА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ инвестиций

в Кочкорбаев айылный аймак:

 

Ысык-Атинский фонд- 2 181 333 сом
Стимулирующий грант- 3 897 794 сом
Республиканский бюджет- 9 864 521 сом
Итого: 15 943 668 сомов
Благотворительный фонд «АССАФА»- 2 400 000с.
Строительство мини футбольного поля за счет Президентского фонда

на 6 000 000 сомов

Строительство газобетонного завода «Хуа-Руй» 12 000 000 сом

Строительство асфальтобетонного завода «Эллевен» - 10 000 000 сом

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АССАФА» В С.БИРДИК

 ПОСТРОИЛИ ФАП НА СУММУ- 2 400 000

 

Приобретение и установка видео наблюдения в трех школах из средств местного бюджета-   440 010 сом

                        

              Приобретение интерактивных панелей

Ысык-Атинский фонд- 380 000 сом

из Местного бюджета - 80 000 сом

На общую сумму – 460 000 сом.

 

Министерством просвещения Кыргызской Республики в среднюю образовательную школу им.У. Адикова  были приобретены парты, шкафы и столы на  сумму – 484 374 с. А также из местного бюджета были выделены 314 400 сом на приобретение 44 комплекта парт со стульями.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАМЕНА ОКОН, ДВЕРЕЙ, ЛИНОЛЕУМА В СОШ им. К.Тагаева с.БИРДИК. из них:

                         ЫСЫК-АТИНСКИЙ ФОНД- 1 801 333

                      МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ- 2 192 484

                             Итого: 3 993 817

В среднюю общеобразовательную школу им.К.Тагаева села Бирдик приобретена из местного бюджета современная варочная плита – на сумму 140 000 с, а также приобретены 3 комплекта пожарных щитов,
1 комплект — для здания айыл окмоту на общую сумму 48 000 сом.
Дополнительно произведена заправка огнетушителей на сумму 14 000 сом.

                               В СОШ ИМ. К.ТАГАЕВА И СОШ ИМ. У. АДИКОВА

Проведены работы по установке септика на сумму 54 250 сом из местного бюджета
УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЗНАКОВ- 10 659 ИЗ МЕСТНОГО бюджета

В соответствии с постановлением Кабинета министров от 15 июля 2022 года №385 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта» 26 участникам социального контракта были предоставлены в размере 150 000 сомов каждой малоимущей семье.

В 2025 году 16 малообеспеченным семьям из земель ГФСУ предоставлено в аренду по 2 га земли.

ПО ИТОГАМ 12 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НАПРАВЛЕНО 1 065 500 СОМОВ

НА СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ :

НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 20 000 СОМ

Спонсоры организовали праздник для детей ко Дню защиты детей 1 июня

Празднование Дня Независимости Кыргызской Республики-50 000 сом

На подготовку и проведение Новогоднего мероприятия для детей и сирот из местного бюджета были выделены  45 000 сомов, а также была оказана спонсорская помощь

В рамках реализации проекта Всемирной продовольственной программы ООН

10 малоимущие семьи были привлечены к общественной работе и за проделанный труд каждый  получил  по 500 кг муки и по 30 литров растительного масла.

Для оперативного решения проблемы устранения последствий чрезвычайных ситуаций в с.Нижнее-Серафимовка  было организовано горячее питание  

на сумму 50 000

 

Асфальтирование дороги в селе Кенеш 

ул. Кочкорбаева

Стимулирующий грант- 3 897 794 с

              из местного - 4 172 467 с

              Итого: 8 070 261

В СЕЛЕ БИРДИК ОТ  УЛ. АЛАМАНОВА до УЛ. КРАСНЫЙ-МИЛЯНТАН БЫЛ ПРОЛОЖЕН АСФАЛЬТ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ  2 КМ. РАБОТЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ДЭП  №43

Завершено асфальтирование дороги, соединяющей  с.Кенеш

с объездной дорогой. Данный проект реализован Министерством транспорта и коммуникаций КР в лице ДЭП-34

Был проложен асфальт по  ул. Красный-Милянтан в с. Бирдик на общую сумму 3 107 165 сом из местного бюджета, оплата которой будет произведена в конце 1 квартала 2026 года

Завершено асфальтирование ул.

Т. Осмонова общей протяженностью 3 км.

На общую сумму - 19 676 098 сомов

 

из них:

9 840 807 сом из местного бюджета,
9 835 291 сом из республиканского бюджета 

 

В рамках улучшения уличного освещения спонсорами были приобретены  уличные фонари в количестве 155 штук. Жители сел самостоятельно установили.
  в селе им. Д. Курманалиева — 31 уличный фонарь;
 в сёлах Кенеш и Буденовка — 74 уличных фонаря;
 в селе Бирдик — 50 уличных фонарей

 

В с. Бирдик был проведен текущий ремонт по установке уличного освещения по улицам Красный-Милянтан и Молодежная

 

НОВЫЙ СВЕТОФОР

По центральной трассе, в селе Буденовка установлен светофор на сумму - 681 640 с. за счет средств республиканского бюджета

 

На поддержку спорта из местного бюджета было выделено185 700 сом

 

 

Проведены работы по очистке дренажных сетей в селе Буденовка

Из местного бюджета выделено-

67 000 сомов на озеленение сел. Было посажено1605 деревьев

 

Провели работупо

благоустройству и озеленению территорииа/а

на сумму 50 000 сом

 

 

 

 

КОЧКОРБАЕВСКИЙ  АЙЫЛ ОКМОТУ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ПРИНЦИПЫ И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

 

 

         Подготовка бюджета - это ежегодное мероприятие, которое ставит задачи перед руководителями органов местного самоуправления и гражданами для определения приоритетов по расходам и инвестициям айыл окмоту на будущее. Этот процесс должен позволить айыл окмоту, айыльному кенешу и гражданам планировать свои расходы открыто и демократично. Результатом процесса планирования бюджета должен стать документ, который может рассматриваться в качестве:

  • финансового плана;
  • правовой основы принятия решений;
  • отчета перед гражданами.

          Каждую весну Министерство финансов через районный финансовый отдел предоставляет айыл окмоту инструкцию по составлению бюджета и необходимые данные, такие как, предполагаемые суммы выравнивающих и категориальных грантов, выделяемых айыл окмоту из республиканского бюджета; нормативы отчислений от общегосударственных налогов. Совместно с бюджетными учреждениями айыл окмоту составляет проект бюджета, включающий прогнозируемые доходы и расходы на следующий год. Этот бюджет должен учитывать приоритеты, выраженные айыльным кенешем. Проект бюджета затем представляется гражданам для обсуждения на открытых общественных слушаниях. После включения поправок, отражающих высказанные на слушаниях мнения, проект бюджета предоставляется айыльному кенешу на рассмотрение, обсуждение и одобрение.

 

Граждане имею право участвовать в формировании республиканского и местных бюджетов. А также получать информацию о фактически расходуемых средствах из бюджета.

 

  После этого проект бюджета направляется в Министерство финансов Ысык-Атинского районный, для последующей передачи в Министерство финансов, которое консолидирует местные бюджеты по всей республике. Министерство финансов составляет проект консолидированного бюджета, состоящий из консолидированных проектов местных бюджетов и проекта республиканского бюджета, отражающего интересы всей страны. Затем проект республиканского бюджета направляется в Жогорку Кенеш на рассмотрение и одобрение. После одобрения республиканского бюджета Жогорку Кенешем, Министерство финансов через свои районные финансовые отделы доводит до айыл окмоту окончательные данные для уточнения бюджета. После внесения уточнений и изменений бюджет предоставляется айыльному кенешу на окончательное рассмотрение, обсуждение и одобрение. Утвержденный кенешем бюджет исполняется айыл окмоту и бюджетными учреждениями.

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ КОЧКОРБАЕВСКОМ  АЙЫЛ ОКМОТУ

Население айыл окмоту составляет 7569 человек. В муниципальной собственности айыл окмоту состоит 13 объектов недвижимости и инфраструктуры с суммарной балансовой остаточной стоимостью, составляющей 34840,6 млн. сомов. В состав муниципальной собственности входят такие важные для жизни сообщества объекты, как здания школ, детских садов, поликлиник, административные здания, дороги, коммуникации и многие другие.

 

ПРИОРИТЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

После проведенных мероприятий по выявлению приоритетов населения и встреч с депутатами местного кенеша выяснилось, что следующие вопросы для нашего айылного аймака являются самыми приоритетными:

  • Сельские дороги
  • Питьевая вода
  • Нет освещение на внутренних улицах сел.
  • Мусор внутри сел.

 

При формировании проекта бюджета на следующий год мы с депутатами местного кенеша обратили особое внимание на эти вопросы и предлагаем выделить из местного бюджета средства на решение этих задач:

  •   сельские дороги 500,0 тыс. сом,
  •  питьевая вода 400,0 тыс.сом сом,

 

и обсудим проект бюджета на 2020 год.

 

БЮДЖЕТ, ПЛАНИРУЕМЫЙ НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ДОХОДЫ  

Согласно законодательству доходы бюджетов органов МСУ состоят из:

  • долей общегосударственных налогов, распределяемых согласно нормативу, установленному в законе о республиканском бюджете на 2020 год;
  • местных налогов и сборов;
  • неналоговых доходов;
  • категориальных грантов;
  • выравнивающих грантов;
  • средств, передаваемых из республиканского бюджета

Конституция Кыргызской Республики, Глава третья, Статья 52, п.3

Проект доходной части  бюджета на 2020 финансовый год рассчитан на базе данных по доходам, имеющихся в айыл окмоту, а также данных, полученных от государственных ведомств, таких как районная налоговая инспекция, районное отделение казначейства, госрегистр, госавтоинспекция.

Прогноз поступлений по доходам на 2020 год по айыл окмоту составляет  11852,1 тыс.сомов, в том числе общегосударственные налоги – 3374,3 тыс.сом, местные налоги и сборы – 3311,7 тыс.сомов, неналоговые поступлениям – 4035,2 тыс.сомов, выравнивающие гранты и другие трансферты из республиканского бюджета – 1130,9 тыс.сомов.

Наиболее важным видом налогов в формировании бюджета айыл окмоту является налог с продаж – 235,0 тыс. сомов (2,0% от общих доходов), земельный налог – 1982,8 тыс. сомов (16,7% от общих доходов), подоходный налог – 1885,0 тыс.сомов (15,9% от общих доходов), добровольное патентирование – 1161,8 тыс.сом (9,8% от общих доходов) и доходы от аренды земель ГФСУ – 2167,9 тыс. сомов (18,3% от общих доходов).

Уважаемые жители, каждый из вас также может способствовать повышению доходной части нашего местного бюджета!

 

РАСХОДЫ

   При определении расходов бюджета за основу  взяты расходы предыдущих лет, откорректированные в зависимости от экономической ситуации, инфляционных процессов и приоритеты населения. Проект расходной части бюджета на 2020 год определился в объеме 11852,1 тыс. сомов.

         Расходы в основном идут в сферу образования – 4539,3 тыс. сомов (38,3% от общих расходов), содержании органов управления айыл окмоту – 3943,3 тыс. сомов (33,3% от общих расходов), социального обеспечения – 350,0 тыс. сомов (3% от общих расходов), культуры и спорта – 639,7 тыс. сомов (5,4% от общих расходов) и благоустройства и вывозу мусора – 2344,9 тыс. сомов (19,8% от общих расходов). Жайыт комитет – 20,0 тыс.сом, Общественный порядок – 14,9 тыс.сом.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

 Расходы на содержание органов управления определены в сумме 3943,3 тыс. сомов. Фонд заработной платы запланирован в сумме 2800,4 тыс. сомов на 18 штатных единиц. Средняя ежемесячная зарплата служащих, занятых в айыл окмоту, составляет 11,1 сомов. Страховые взносы составили 408,9 тыс.сом. Командировочные расходы 30,0 тыс.сом. Коммунальные услуги  153,8 тыс.сом. Расходы на содержание служебного легкового автотранспорта определены в сумме 179,6 тыс. сомов. Расходы на хозяйственные и канцелярские расходы 40,0 тыс.сом. Резервный фонд – 54,6 тыс.сом. Прочие расходы и услуги работ – 276,0 тыс.сом.

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Общие расходы на поддержание общественного порядка в айыл окмоту запланированы в сумме 14,9 тыс. сомов на транспортные услуги – 9,9 тыс.сом, и прочие услуги ( ночные рейды ) – 5,0 тыс.сом.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

В состав  учреждений образования входит 3 бюджетных учреждений, в том числе две средние школы, один детский сад). На финансирование данных учреждений в 2020 году предполагается направить 4539,3 тыс. сомов.

Расходы на питание определены в сумме 2402,4 тыс. сомов. Расчет исходил из фактических показателей дней функционирования учреждений образования и количества детей.

Расходы на воду, электроэнергию, отопление, телефон рассчитаны по фактической потребности в тепло- и электроэнергии, воды и составляют 1720,9 тыс.сомов. При этом предполагается проводить мероприятия по экономному и целевому потреблению этих услуг.

Сумма расходов на текущий ремонт планируется в размере 250,0 тыс. сомов. Приобретения хозяйственных и канцелярских товаров 100,0 тыс.сом. Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг – 66,0 тыс.сом.

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

 Расходы по статье «льготы населению» определены в сумме 350,0 тыс. сомов. По этой статье получают ежемесячную компенсацию участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Эти средства идут для реальной поддержки потребностей ветеранов войны и труда, социальной помощи на дому одиноким престарелым, нетрудоспособным гражданам и на улучшение социального обеспечения инвалидов.

Эти расходы также направлены на оказание материальной помощи малоимущим семьям.

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

  При определении расходов по разделу ЖКХ за основу взяты расходы предыдущих лет, откорректированные в зависимости от экономической ситуации и инфляции. Расходы по разделу составляют 2344,9 тыс. сомов. Фонд заработной платы рассчитан в сумме 391,5 тыс. сомом на 11 штатных единиц. Средняя зарплата работников, занятых в этой сфере, составляет 3000 сомов. Отчисления в соц.фонд составляет 67,5 тыс.сом. Остальные запланированные суммы в размере 1885,9 тыс.сом идут на мероприятия по благоустройству, такие как озеленение, освещение, очистка и уборка улиц от мусора, ремонт дорог и других инфраструктурных объектов.

 

КУЛЬТУРА

 

 Проектом бюджета на 2020 год предусмотрены расходы на содержание  учреждений культуры в сумме: 639,7 тыс.сом К учреждениям культуры относятся: дом культуры и библиотека. Фонд заработной платы рассчитан в сумме 317,4 тыс. сомов на 5 штатных единиц. Средняя зарплата работников, занятых в этой сфере, составляет 5290 сомов. Коммунальные услуги составляет 68,5 тыс.сом. Транспортные расходы 1,0 тыс.сом. Текущий ремонт зданий 10,0 тыс.сом. Приобретения хозяйственных и канцелярских товаров 18,0 тыс.сом. Прочие расходы и услуги – 170,0 тыс.сом.

 

Уважаемые жители, каждый из вас может вносить предложения по оптимизации расходов для более эффективного использования ограниченных средств местного бюджета!

 

 

КОЧКОРБАЕВСКИЙ  АЙЫЛ ОКМОТУ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 

ПРИНЦИПЫ И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

- Самостоятельность
- Прозрачность
- Сбалансированность

         Подготовка бюджета - это ежегодное мероприятие, которое ставит задачи перед руководителями органов местного самоуправления и гражданами для определения приоритетов по расходам и инвестициям айыл окмоту на будущее. Этот процесс должен позволить айыл окмоту, айыльному кенешу и гражданам планировать свои расходы открыто и демократично. Результатом процесса планирования бюджета должен стать документ, который может рассматриваться в качестве:

  • финансового плана;
  • правовой основы принятия решений;
  • отчета перед гражданами

    Каждую весну Министерство финансов через Министерства Ысык-Атинского района  предоставляет айыл окмоту инструкцию по составлению бюджета необходимые данные, такие как, предполагаемые суммы выравнивающих и категориальных грантов, выделяемых айыл окмоту из республиканского бюджета; нормативы отчислений от общегосударственных налогов. Совместно с бюджетными учреждениями айыл окмоту составляет проект бюджета, включающий прогнозируемые доходы и расходы на следующий год. Этот бюджет должен учитывать приоритеты, выраженные айыльным кенешем. Проект бюджета затем представляется гражданам для обсуждения на открытых общественных слушаниях. После включения поправок, отражающих высказанные на слушаниях мнения, проект бюджета предоставляется айыльному кенешу на рассмотрение, обсуждение и одобрение.

Граждане имею право участвовать в формировании республиканского и местных бюджетов. А также получать информацию о фактически расходуемых средствах из бюджета.

Конституция Кыргызской Республики, Глава третья, Статья 52, п.3

 

  После этого проект бюджета направляется в Министерство финансов Ысык-Атинского района, для последующей передачи в Министерство финансов, которое консолидирует местные бюджеты по всей республике. Министерство финансов составляет проект консолидированного бюджета, состоящий из консолидированных проектов местных бюджетов и проекта республиканского бюджета, отражающего интересы всей страны. Затем проект республиканского бюджета направляется в Жогорку Кенеш на рассмотрение и одобрение. После одобрения республиканского бюджета Жогорку Кенешем, Министерство финансов через свои районные финансовые отделы доводит до айыл окмоту окончательные данные для уточнения бюджета. После внесения уточнений и изменений бюджет предоставляется айыльному кенешу на окончательное рассмотрение, обсуждение и одобрение. Утвержденный кенешем бюджет исполняется айыл окмоту и бюджетными учреждениями.

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ КОЧКОРБАЕВСКОМ  АЙЫЛ ОКМОТУ

Население айыл окмоту составляет 7572 человек. В муниципальной собственности айыл окмоту состоит 13 объектов недвижимости и инфраструктуры с суммарной балансовой остаточной стоимостью, составляющей 34840,6 тыс. сомов. В состав муниципальной собственности входят такие важные для жизни сообщества объекты, как здания школ, детских садов, поликлиник, административные здания, дороги, коммуникации и многие другие.

Приоритет местного бюджета

После проведенных мероприятий по выявлению приоритетов населения и встреч с депутатами местного кенеша выяснилось, что следующие вопросы для нашего айылного аймака являются самыми приоритетными:

  • Сельские дороги
  • Питьевая вода
  • Освещение внутренних улиц
  • Мусор

При формировании проекта бюджета на следующий год мы с депутатами местного кенеша обратили особое внимание на эти вопросы и предлагаем выделить из местного бюджета средства на решение этих задач:

 - сельские дороги 800,0 тыс. сом,

 - питьевая вода 200,0 тыс.сом сом, (Муниципальное    предприятие )и обсудим проект бюджета на 2020 год.

 

БЮДЖЕТ, ПЛАНИРУЕМЫЙ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

ДОХОДЫ   МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – это денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством КР в распоряжение органов МСУ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

  • Часть общегосударственных налогов;
  • местных налогов и сборов;
  • неналоговых доходов;
  • выравнивающих грантов;
  • средств, передаваемых из республиканского бюджета.

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГИ делятся между республиканским и местным бюджетом.

В местные бюджеты поступают

  • 50% налога с продаж;
  • 70% подоходного налога;
  • 100% обязательного патента;
  • 100% добровольного патента;
  • 100% единого налога;

 

   МЕСТНЫЕ НАЛОГИ:

  • 100% налог на имущество;
  • 100% земельный налог;

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

  • 100% доходы от аренды земли;
  • 100% сбор за вывоз мусора и другие неналоговые доходы;

 

ГРАНТЫ – безвозмездно передаваемые средства.

Диаграмма 1. Доходы бюджета Кочкорбаевского айыл окмоту на 2021 г. (пример)

Проект доходной части  бюджета на 2021 финансовый год рассчитан на базе данных по доходам, имеющихся в айыл окмоту, а также данных, полученных от государственных ведомств, таких как районная налоговая инспекция, районное отделение казначейства, госрегистр, госавтоинспекция.

Прогноз поступлений по доходам на 2021 год по айыл окмоту составляет  13724,9 тыс.сомов, в том числе общегосударственные налоги – 3615,0 тыс.сом, местные налоги и сборы – 3655,2 тыс.сомов, неналоговые поступлениям – 3966,1 тыс.сомов, выравнивающие гранты и другие трансферты из республиканского бюджета – 2488,6 тыс.сомов.

Наиболее важным видом налогов в формировании бюджета айыл окмоту является земельный налог – 1982,8 тыс. сомов (14,5% от общих доходов), подоходный налог – 2368,0 тыс.сомов (17,3% от общих доходов), добровольное патентирование – 1171,5 тыс.сом (8,5% от общих доходов) и доходы от аренды земель ГФСУ – 2167,9 тыс. сомов (15,8% от общих доходов).

 

Уважаемые жители, каждый из вас также может способствовать повышению доходной части нашего местного бюджета!

 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов МСУ. При выделении денег по рекомендации Минфина, в первую очередь выплачивается защищенные статьи: заработная плата, пособия, расходы на питания, коммунальные услуги.

При определении расходов бюджета за основу  взяты расходы предыдущих лет, откорректированные в зависимости от экономической ситуации, инфляционных процессов и приоритеты населения. Проект расходной части бюджета на 2021 год определился в объеме 13724,9 тыс. сомов.

         Расходы в основном идут в сферу образования – 4746,4 тыс. сомов (34,6% от общих расходов), содержании органов управления айыл окмоту – 4660,1 тыс. сомов (33,9% от общих расходов), социального обеспечения – 400,0 тыс. сомов (3% от общих расходов), культуры и спорта – 668,5 тыс. сомов (4,9% от общих расходов) и благоустройства и вывозу мусора – 3209,0 тыс. сомов (23,4% от общих расходов). Жайыт комитет – 26,0 тыс.сом, Общественный порядок – 14,9 тыс.сом.

Диаграмма 2. Расходы бюджета Кочкорбаевского айыл окмоту на 2021 г (пример).

Более детальное раскрытие отдельных статей показано ниже.

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Расходы на содержание органов управления определены в сумме 4660,1 тыс. сомов. Фонд заработной платы запланирован в сумме 3037,1 тыс. сомов на 18 штатных единиц. Средняя ежемесячная зарплата служащих, занятых в айыл окмоту, составляет 12,0 сомов. Страховые взносы составили 449,3 тыс.сом. Командировочные расходы 40,0 тыс.сом. Коммунальные услуги  228,7 тыс.сом. Расходы на содержание служебного легкового автотранспорта определены в сумме 190,0 тыс. сомов. Расходы на хозяйственные и канцелярские расходы 100,0 тыс.сом. Резервный фонд – 115,0 тыс.сом. Расходы на текущий ремонт – 50,0 тыс.сом. Прочие расходы и услуги работ – 350,0 тыс.сом.

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Общие расходы на поддержание общественного порядка в айыл окмоту запланированы в сумме 14,9 тыс. сомов на транспортные услуги – 9,9 тыс.сом, и прочие услуги ( ночные рейды ) – 5,0 тыс.сом.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

В состав  учреждений образования входит 3 бюджетных учреждений, в том числе две средние школы, один детский сад). На финансирование данных учреждений в 2021 году предполагается направить 4746,4 тыс. сомов.

Расходы на питание определены в сумме 2402,4 тыс. сомов. Расчет исходил из фактических показателей дней функционирования учреждений образования и количества детей.

Расходы на воду, электроэнергию, отопление, телефон рассчитаны по фактической потребности в тепло- и электроэнергии, воды и составляют 1787,0 тыс.сомов. При этом предполагается проводить мероприятия по экономному и целевому потреблению этих услуг.

Сумма расходов на текущий ремонт планируется в размере 300,0 тыс. сомов. Приобретения хозяйственных и канцелярских товаров 100,0 тыс.сом. Приобретения оборудования – 57,0 тыс.сом. Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг – 100,0 тыс.сом.

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Расходы по статье «льготы населению» определены в сумме 400,0 тыс. сомов. По этой статье получают единовременную материальную помощь участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Эти средства идут для реальной поддержки потребностей ветеранов войны и труда, социальной помощи на дому одиноким престарелым, нетрудоспособным гражданам и на улучшение социального обеспечения инвалидов.

Эти расходы также направлены на оказание материальной помощи малоимущим семьям.

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 При определении расходов по разделу ЖКХ за основу взяты расходы предыдущих лет, откорректированные в зависимости от экономической ситуации и инфляции. Расходы по разделу составляют 3209,0 тыс. сомов. Фонд заработной платы рассчитан в сумме 391,5 тыс. сомом на 11 штатных единиц.

  Средняя зарплата работников, занятых в этой сфере, составляет 3000 сомов. Отчисления в соц.фонд составляет 67,5 тыс.сом. Остальные запланированные суммы в размере 2750,0 тыс.сом идут на мероприятия по благоустройству, такие как озеленение, освещение, очистка и уборка улиц от мусора, ремонт дорог и других инфраструктурных объектов.

 

КУЛЬТУРА

  Проектом бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на содержание  учреждений культуры в сумме: 668,5 тыс.сом К учреждениям культуры относятся: дом культуры и библиотека. Фонд заработной платы рассчитан в сумме 332,6 тыс. сомов на 5 штатных единиц. Средняя зарплата работников, занятых в этой сфере, составляет 9239 сомов. Отчисления в соц.фонд составляет 57,4 тыс.сом. Коммунальные услуги составляет 68,5 тыс.сом. Транспортные расходы 2,0 тыс.сом. Текущий ремонт зданий 10,0 тыс.сом. Приобретения хозяйственных и канцелярских товаров 18,0 тыс.сом. Прочие расходы и услуги – 180,0 тыс.сом.

 

Уважаемые жители, каждый из вас может вносить предложения по оптимизации расходов для более эффективного использования ограниченных средств местного бюджета!

 

 

 

 

КОЧКОРБАЕВСКИЙ  АЙЫЛ ОКМОТУ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 

ПРИНЦИПЫ И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

  • Самостоятельность
  • Прозрачность
  • Сбалансированность

         Подготовка бюджета - это ежегодное мероприятие, которое ставит задачи перед руководителями органов местного самоуправления и гражданами для определения приоритетов по расходам и инвестициям айыл окмоту на будущее. Этот процесс должен позволить айыл окмоту, айыльному кенешу и гражданам планировать свои расходы открыто и демократично. Результатом процесса планирования бюджета должен стать документ, который может рассматриваться в качестве:

  • финансового плана;
  • правовой основы принятия решений;
  • отчета перед гражданами

          Каждую весну Министерство финансов через Министерства Ысык-Атинского района  предоставляет айыл окмоту инструкцию по составлению бюджета необходимые данные, такие как, предполагаемые суммы выравнивающих и категориальных грантов, выделяемых айыл окмоту из республиканского бюджета; нормативы отчислений от общегосударственных налогов. Совместно с бюджетными учреждениями айыл окмоту составляет проект бюджета, включающий прогнозируемые доходы и расходы на следующий год. Этот бюджет должен учитывать приоритеты, выраженные айыльным кенешем. Проект бюджета затем представляется гражданам для обсуждения на открытых общественных слушаниях. После включения поправок, отражающих высказанные на слушаниях мнения, проект бюджета предоставляется айыльному кенешу на рассмотрение, обсуждение и одобрение.

 

Граждане имею право участвовать в формировании республиканского и местных бюджетов. А также получать информацию о фактически расходуемых средствах из бюджета.

Конституция Кыргызской Республики, Глава третья, Статья 52, п.3

 

          После этого проект бюджета направляется в Министерство финансов Ысык-Атинского района, для последующей передачи в Министерство финансов, которое консолидирует местные бюджеты по всей республике. Министерство финансов составляет проект консолидированного бюджета, состоящий из консолидированных проектов местных бюджетов и проекта республиканского бюджета, отражающего интересы всей страны. Затем проект республиканского бюджета направляется в Жогорку Кенеш на рассмотрение и одобрение. После одобрения республиканского бюджета Жогорку Кенешем, Министерство финансов через свои районные финансовые отделы доводит до айыл окмоту окончательные данные для уточнения бюджета. После внесения уточнений и изменений бюджет предоставляется айыльному кенешу на окончательное рассмотрение, обсуждение и одобрение. Утвержденный кенешем бюджет исполняется айыл окмоту и бюджетными учреждениями.

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ КОЧКОРБАЕВСКОМ  АЙЫЛ ОКМОТУ

Население айыл окмоту составляет 7565 человек. В муниципальной собственности айыл окмоту состоит 18 объектов недвижимости и инфраструктуры с суммарной балансовой остаточной стоимостью, составляющей 65247,2 тыс. сомов. В состав муниципальной собственности входят такие важные для жизни сообщества объекты, как здания школ, детских садов, поликлиник, административные здания, дороги, коммуникации и многие другие.

Приоритет местного бюджета

После проведенных мероприятий по выявлению приоритетов населения и встреч с депутатами местного кенеша выяснилось, что следующие вопросы для нашего айылного аймака являются самыми приоритетными:

  • Сельские дороги
  • Питьевая вода
  • Освещение внутренних улиц
  • Мусор
  • Системная регистрация приусадебных участков

При формировании проекта бюджета на следующий год мы с депутатами местного кенеша обратили особое внимание на эти вопросы и предлагаем выделить из местного бюджета средства на решение этих задач:

 - сельские дороги 700,0 тыс. сом,

 - санитарная очистка и озеленение 100,0 тыс.сом

 - освещение внутренних улиц 141,3 тыс.сом

 - питьевая вода 300,0 тыс.сом сом, (Муниципальное

    предприятие )

и обсудим проект бюджета на 2022 год.

 

БЮДЖЕТ, ПЛАНИРУЕМЫЙ НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 

ДОХОДЫ   МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – это денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством КР в распоряжение органов МСУ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

  • Часть общегосударственных налогов;
  • местных налогов и сборов;
  • неналоговых доходов;
  • выравнивающих грантов;
  • средств, передаваемых из республиканского бюджета.

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЛОГИ делятся между республиканским и местным бюджетом. В местные бюджеты поступают

  • 100% подоходного налога;
  • 100% обязательного патента;
  • 100% добровольного патента

 

   МЕСТНЫЕ НАЛОГИ:

100% налог на имущество;
100% земельный налог;

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

100% доходы от аренды земли;
100% сбор за вывоз мусора и другие неналоговые доходы;

 

ГРАНТЫ – безвозмездно передаваемые средства.

 

Проект доходной части  бюджета на 2022 финансовый год рассчитан на базе данных по доходам, имеющихся в айыл окмоту, а также данных, полученных от государственных ведомств, таких как районная налоговая инспекция, районное отделение казначейства, госрегистр, госавтоинспекция.

Прогноз поступлений по доходам на 2022 год по айыл окмоту составляет  16693,4 тыс.сомов, в том числе общегосударственные налоги – 3705,5 тыс.сом, местные налоги и сборы – 3694,8 тыс.сомов, неналоговые поступлениям – 5571,4 тыс.сомов, выравнивающие гранты и другие трансферты из республиканского бюджета – 3721,7 тыс.сомов.

Наиболее важным видом налогов в формировании бюджета айыл окмоту является земельный налог – 1555,9 тыс. сомов (9,3% от общих доходов), подоходный налог – 2447,2 тыс.сомов (14,7% от общих доходов), добровольное патентирование – 1182,8 тыс.сом (7,1% от общих доходов) и доходы от аренды земель ГФСУ – 3113,6 тыс. сомов (18,7% от общих доходов).

 

Граждане производя своевременную оплату налогов и сборов, способствуют росту доходов местного бюджета своего сообщества!

 

Уважаемые жители, каждый из вас также может способствовать повышению доходной части нашего местного бюджета!

 

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов МСУ. При выделении денег по рекомендации Минфина, в первую очередь выплачивается защищенные статьи: заработная плата, пособия, расходы на питания, коммунальные услуги.

 

При определении расходов бюджета за основу  взяты расходы предыдущих лет, откорректированные в зависимости от экономической ситуации, инфляционных процессов и приоритеты населения. Проект расходной части бюджета на 2022 год определился в объеме 16693,4 тыс. сомов.

         Расходы в основном идут в сферу образования – 5749,2 тыс. сомов (34,4 % от общих расходов), содержании органов управления айыл окмоту – 5531,7 тыс. сомов (33,1% от общих расходов), социального обеспечения – 450,0 тыс. сомов (3% от общих расходов), культуры и спорта – 700,5 тыс. сомов (4,2% от общих расходов) жилищно коммунальное хозяйство – 4217,3 тыс. сомов (25,2% от общих расходов). Жайыт комитет – 28,0 тыс.сом, Общественный порядок – 16,7 тыс.сом.

 

Более детальное раскрытие отдельных статей показано ниже.

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Расходы на содержание органов управления определены в сумме 5531,7 тыс. сомов. Фонд заработной платы запланирован в сумме 3501,9 тыс. сомов на 18 штатных единиц. Средняя ежемесячная зарплата служащих, занятых в айыл окмоту, составляет 19,4 сомов. Страховые взносы составили 523,1 тыс.сом. Командировочные расходы 40,0 тыс.сом. Коммунальные услуги  228,7 тыс.сом. Расходы на содержание служебного легкового автотранспорта определены в сумме 223,0 тыс. сомов. Расходы на хозяйственные и канцелярские расходы 100,0 тыс.сом. Резервный фонд – 115,0 тыс.сом. Расходы на текущий ремонт – 50,0 тыс.сом. Прочие расходы и услуги работ – 450,0 тыс.сом. Приобретения оборудования и материалов – 300,0 тыс.сом

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Общие расходы на поддержание общественного порядка в айыл окмоту запланированы в сумме 16,7 тыс. сомов на транспортные услуги – 11,7  тыс.сом, и прочие услуги ( ночные рейды ) – 5,0 тыс.сом.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

В состав  учреждений образования входит 3 бюджетных учреждений, в том числе две средние школы, один детский сад). На финансирование данных учреждений в 2022 году предполагается направить 5749,2 тыс. сомов.

Расходы на питание определены в сумме 3062,4 тыс. сомов. Расчет исходил из фактических показателей дней функционирования учреждений образования и количества детей.

Расходы на воду, электроэнергию, отопление, телефон рассчитаны по фактической потребности в тепло- и электроэнергии, воды и составляют 1786,8 тыс.сомов. При этом предполагается проводить мероприятия по экономному и целевому потреблению этих услуг.

Сумма расходов на текущий ремонт планируется в размере 300,0 тыс. сомов. Приобретения хозяйственных и канцелярских товаров 100,0 тыс.сом. Услуги связи 43,0 тыс.сом. Приобретения оборудования в сумме 357,0 тыс.сом. Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг – 100,0 тыс.сом.

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

Расходы по статье «льготы населению» определены в сумме 400,0 тыс. сомов. По этой статье получают единовременную материальную помощь участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Эти средства идут для реальной поддержки потребностей ветеранов войны и труда, социальной помощи на дому одиноким престарелым, нетрудоспособным гражданам и на улучшение социального обеспечения инвалидов.

       Эти расходы также направлены на оказание материальной помощи малоимущим семьям.

       Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг 50,0 тыс.сом.

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 

 При определении расходов по разделу ЖКХ за основу взяты расходы предыдущих лет, откорректированные в зависимости от экономической ситуации и инфляции. Расходы по разделу составляют 4217,3 тыс. сомов. Фонд заработной платы рассчитан в сумме 473,3 тыс. сомом на 11 штатных единиц.

Средняя зарплата работников, занятых в этой сфере, составляет 3000 сомов. Отчисления в соц.фонд составляет 81,7 тыс.сом. Остальные запланированные суммы в размере 3662,3 тыс.сом идут на мероприятия по благоустройству, такие как озеленение, освещение, очистка и уборка улиц от мусора, ремонт дорог и других инфраструктурных объектов.

 

КУЛЬТУРА

Проектом бюджета на 2022 год предусмотрены расходы на содержание  учреждений культуры в сумме: 700,5 тыс.сом К учреждениям культуры относятся: дом культуры и библиотека. Фонд заработной платы рассчитан в сумме 331,8 тыс. сомов на 5 штатных единиц. Средняя зарплата работников, занятых в этой сфере, составляет 5650 сомов. Отчисления в соц.фонд составляет 57,2 тыс.сом. Коммунальные услуги составляет 68,5 тыс.сом. Транспортные расходы 2,0 тыс.сом. Текущий ремонт зданий 60,0 тыс.сом. Приобретения хозяйственных и канцелярских товаров 28,0 тыс.сом. Прочие расходы и услуги – 153,0 тыс.сом.

 

Уважаемые жители, каждый из вас может вносить предложения по оптимизации расходов для более эффективного использования ограниченных средств местного бюджета!

 

Глава айыл окмоту:                                  Керимкулов Э.К

 

ИО Заведующего ФЭО:                              Байсубанова А.А